问题已解决

您好老师 请教个问题 年底往来差额零点几这种情况怎么处理?(少收到或者多开票)谢谢解答

84785009| 提问时间:2022 05/20 09:43
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;    你这个尾差直接调整即可 ; 你们平常是按发票来做账 ; 少付款的走营业外收入; 少收到的钱走财务费用 或者是营业外支出    
2022 05/20 09:44
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