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境内公司提供技术人员为境外企业服务,人员在境内线上服务,这个免增值税吗

84784979| 提问时间:2022 05/20 09:45
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秦枫老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,经济师,税务师
你这个属于境内单位和个人向境外单位提供的完全在境外消费的服务 增值税是享受0税率 不用缴纳增值税
2022 05/20 09:48
84784979
2022 05/20 09:51
老师,境外企业不要求我们开票,我们要开票吗?发票是境内用的那种电子普票就可以 还是有专门针对出口的?
秦枫老师
2022 05/20 10:01
不开票 你要申报未开票收入  反正都是0  不用交税 但是要申报收入
84784979
2022 05/20 10:08
老师,4月的服务费,5月底境外企业才打款给我们,我们再付这些技术人员工资,那5月报4月的增值税怎么报 还不知道金额
秦枫老师
2022 05/20 10:12
你4月份服务费不知道金额?你不知道金额你怎么确认收入与,那你只能在6月份申报5月份收款的金额 
84784979
2022 05/20 10:13
对 ,就推后一个月报了 这有风险吗?账上收入要怎么做 暂估吗?
秦枫老师
2022 05/20 10:22
正常是提供完服务或者开票就要确认收入 , 不知道为什么你只能能到人家打钱了才知道收入 ,你们肯定是把收入报给人家, 人家才打多少钱 ,所以你们自己是有数据的,那你们的数据申报即可,不需要等到下个月收款了在申报,  你这算延迟申报 ,税务局一般也不细查, 也没有太大关系
84784979
2022 05/20 10:47
老师,收入是按我们报价的来申报吗,跟实际收到的款没关系吧? 实际收到受汇率影响会有出入
秦枫老师
2022 05/20 10:59
当然你是按照你们汇总后应收的服务 确认收入 你可以跟他核对下 核对无误把数据发给对方  你就可以申报了   汇率差导致出入没有问题的 坐在汇兑损益 如果嫌麻烦 你就收到款在确认收入吧 不能简单事情复杂化 没事的
84784979
2022 05/20 11:05
5月收到4月的外币款,如果6月来申报,那是要按4月第一个工作日的汇率来换算成人民币申报呢还是按5月的汇率?
秦枫老师
2022 05/20 11:12
同学你好  没有处理过外汇业务 及时给你答复也是不准确的  抱歉  
84784979
2022 05/20 11:15
好的 我再琢磨琢磨第一次做不大懂,感谢老师
秦枫老师
2022 05/20 11:56
不客气 祝你工作顺利 如果老师有帮助到你 麻烦给个评价
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