问题已解决

我们单位是生产制造业单位,使用蒸汽,先预交蒸汽费用,月底结转当月使用量,次月对方给开具上月使用量发票,但是对方开具发票数和我们自己单位计提结转使用数不一致,我们预交、结转、收到发票分别应该怎么做账?

84784993| 提问时间:2022 05/20 10:16
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速问速答
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 借预付账款 贷银行存款 结转成本吗
2022 05/20 10:29
84784993
2022 05/20 10:31
月底结转借制造费用贷预付账款吗,那收到发票呢?
朴老师
2022 05/20 10:39
同学你好 不是 需要先暂估才可以 不然没法结转
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