问题已解决

老师好,请问一下,生产型免抵退企业,出口时增值税申报表里面相应的免抵退办法销售额也正常填写了,后面这些相应的免抵退金额在规定期限内没有申请免抵退税,相应的进项就必须转出吗?麻烦老师指点一下,谢谢!

84785037| 提问时间:2022 05/20 10:58
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张壹老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,没做退税,要改为免税,增值税报表也要报免税,对应做进项税额转出
2022 05/20 11:38
84785037
2022 05/20 11:52
那进项转出了就直接做个分录就不管了吗?还是说要把对应进项转出部分转到成本里面啊?
张壹老师
2022 05/20 14:04
你好,进项转出就是转到主营业务成本里的
84785037
2022 05/20 14:07
那这个分录是:借:应缴税费—应交增值税—进项转出,贷:应交税费—应交增值税—进项税,借:主营业务成本,贷:应交税费—应交增值税—进项转出,还是可以直接做这后面这一条分录就可以了呀?
张壹老师
2022 05/20 14:13
你好。进项转出分录,做这一条分录就可以了 借:主营业务成本 贷:应缴税费—应交增值税—进项税额转出
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