问题已解决
老师您好,我是接代账的账过来(从金蝶录到速达系统),录期初后,试算平衡,但是余额与金蝶的余额不一样。我核对了,录的都没有错,就是金蝶里的负数录到速达里时,用预收预付来录了。 现在这个期初余额对不上,该怎么处理吗?
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速问速答你好!你更改了科目,科目余额就会有变化,还是按原科目,负数的建完账用凭证调整
2022 05/20 11:28
84784976
2022 05/20 11:52
我把小计都对比列出来了,您帮看下这要怎么调账。我不会调账
耿老师
2022 05/20 13:26
你好,你建账的时候还是要按原来的科目余额表做
84784976
2022 05/20 13:29
建账就是按原来科目余额表做的,但是合计数不一样啊,我们现在也只有速达软件
84784976
2022 05/20 13:30
难道说必须得再买金碟软件来用吗
耿老师
2022 05/20 13:30
你好,你还不是做到预收账款里去了应收的负数
84784976
2022 05/20 13:32
速达软件里录不了负数,只能录到预收里
耿老师
2022 05/20 13:37
你好,做反方向是不可以吗?
84784976
2022 05/20 13:44
不懂,我理解的做反方向是用负数表示,但是速达里无法输入负数。附图就是速达软件,如果是负数,就输入到预付金额里
耿老师
2022 05/20 13:51
你好,科目的方向写反方向的,你们不是借方吗?就写贷方
84784976
2022 05/20 13:54
这应该不行吧,一写反方向就都反方向,现在是速达软件里增加两个科目分摊了应收的负数部分
耿老师
2022 05/20 13:55
你好,那样的话,你的余额就不能一致了