问题已解决
去年2月份增值税申报数字填错导致多交了,已向税局申请退税留抵,正在受理中,帐务如何处理?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答您好,暂不做处理,退回时再处理。
2017 05/06 15:57
84784992
2017 05/06 16:05
@王老师:我帐面上数字是填正确的,就是增值税申报表上数字填错,还有银行扣款也是按增值税申报表上的数字,后面我又重新更正申报了,那样的话暂时不用理会吗?那样银行扣款的时候做帐务处理,那应交税金数字不是多了
王雁鸣老师
2017 05/06 16:09
您好,是不,暂时不用理会的。交税的时候按正常交税处理凭证即可,等退回款来再冲减交税的金额就行。
84784992
2017 05/06 16:25
@王老师:我不大明白,比如我2月份正常税金是300,2月份计提的时候借:应收帐款10000;贷:主营业务收入9700,应交税金-应交增值税300,到3月份银行扣款是330,,那样帐务上面就变成借:应交税金-应交增值税300,应交税金-多缴增值税30,贷:银行存款330,是这样的吗?
王雁鸣老师
2017 05/06 16:26
您好,是这样的。 或者直接做,借:应交税金-应交增值税330,贷:银行存款330
84784992
2017 05/06 16:33
@王老师:银行扣款时就正常做借:应交税金-应交增值税330,贷:银行存款330
然后等到退税时再冲减多交税的金额是吗
王雁鸣老师
2017 05/06 16:34
您好,是的。