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老师好,可以进项未税,销项开增值税专票吗?计算利润时,销售额就是除掉13%专票部分,成本就是进项未税部分,做账没有问题的吧。

84784959| 提问时间:2022 05/20 15:54
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李霞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,你的意思,你进项发票没有给你开发票对吧,然后你光往外开了销售发票,那么你应该交的税的话,就是除掉13%税额的那部分了。
2022 05/20 15:57
84784959
2022 05/20 16:04
我是说我未税购入1个商品,没有发票的,然后我把该商品买了,给对方开了13%的专票,13%税我交了的,这个商品我要算利润怎么算?是卖出去的未税部分减去购入的未税金额,对吗?一个商品未税购入,含税卖出做账应该是没有问题的吧。
李霞老师
2022 05/20 16:10
成本的话,就是用你不含税的销售收入,减去你进项未税的金额。
李霞老师
2022 05/20 16:10
跟你说的是一个意思,你说的是对的。
李霞老师
2022 05/20 16:10
然后你没有进项发票的话,偶尔一次是可以的,太频繁的话不可以,会引起进销不符。
84784959
2022 05/20 16:10
我是说我未税购入1个商品,没有发票的,然后我把该商品卖了,给对方开了13%的专票,13%税我交了的,这个商品我要算利润怎么算?是卖出去的未税部分减去购入的未税金额,对吗?一个商品未税购入,含税卖出做账应该是没有问题的吧。
李霞老师
2022 05/20 16:11
你好同学,我已经发给你了。
84784959
2022 05/20 16:18
那如果进项为普票,销项为专票,同理利润为未税销售收入减去普票购入成本,这个做账也进销也是不太好,对吗,最好是进销都普票或都专票。
李霞老师
2022 05/20 16:24
,你这个成本儿你理解的是对的,但是你这个有普票的话是可以的哈,就不会引发进销不符的问题。
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