问题已解决
别人**我公司做项目,工程价100万 对方提供工程施工中的各类成本票80万,我方收取2个点的管理费,利润转给**方,**方开票过来,如何做账务处理
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速问速答 一、收入核算
1、收到预付工程款时
借:银行存款
贷:预收账款
应缴税费-应缴增值税-销项税
2、工程完工结算时
借:预收账款/应收账款
贷:工程结算收入
3、结转收入
借:主营业务收入
贷:主营业务成本
管理费用
销售费用
财务费用等等
借或贷:本年利润
二、成本的核算
1.发生的合同成本
借:工程施工—合同成本
应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
2.发生的材料费用
借:管理费用/原材料
应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
3.支付人工费
借:工程施工--人工费
贷:现金(或应付工资等)
4.发生的机械费用
借:工程施工--机械使用费
应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁)
贷:银行存款(或累计折旧等)
5.发生的其他直接费
借:工程施工--其他直接费
贷:银行存款(或现金等)
6.月末确认收入和成本
借:主营业务成本(按当期确认的合同成本)
工程施工——合同毛利 (倒挤)
贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入)
7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。
施工企业合同完工
2022 05/20 16:15
84785024
2022 05/20 16:27
我的意思是工程完工了 别人挂我公司做的项目 我要把利润转给**我公司的人 我怎么做账
朴老师
2022 05/20 16:36
这个需要他给你开发票你给他打款
你做工程施工
84785024
2022 05/20 16:39
是这样吗? 借 应付账款 贷 主营业务收入, 然后 借 应付账款 贷 银行存款, 这样转吗
朴老师
2022 05/20 16:46
他给你开发票呀
你做成本才对
84785024
2022 05/20 16:52
意思就是我在结转工程成本时就一起结转是吧
84785024
2022 05/20 16:55
我可以通过发工人工资的方式发给对方是吧
朴老师
2022 05/20 17:04
同学你好、
嗯
这个可以的
84785024
2022 05/20 17:05
好的 谢谢
朴老师
2022 05/20 17:11
同学你好
满意请给五星好评,谢谢