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别人**我公司做项目,工程价100万 对方提供工程施工中的各类成本票80万,我方收取2个点的管理费,利润转给**方,**方开票过来,如何做账务处理

84785024| 提问时间:2022 05/20 16:07
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
2022 05/20 16:15
84785024
2022 05/20 16:27
我的意思是工程完工了 别人挂我公司做的项目 我要把利润转给**我公司的人 我怎么做账
朴老师
2022 05/20 16:36
这个需要他给你开发票你给他打款 你做工程施工
84785024
2022 05/20 16:39
是这样吗? 借  应付账款  贷  主营业务收入,  然后 借  应付账款  贷  银行存款, 这样转吗
朴老师
2022 05/20 16:46
他给你开发票呀 你做成本才对
84785024
2022 05/20 16:52
意思就是我在结转工程成本时就一起结转是吧
84785024
2022 05/20 16:55
我可以通过发工人工资的方式发给对方是吧
朴老师
2022 05/20 17:04
同学你好、 嗯 这个可以的
84785024
2022 05/20 17:05
好的 谢谢
朴老师
2022 05/20 17:11
同学你好 满意请给五星好评,谢谢
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