问题已解决

老师,我想问一下,我们这边有一张去年的发票,开的有点问题,是1%的税率,现在是3的税率。红冲之后还可以按照1%的税率开具吗?

84785040| 提问时间:2022 05/20 18:53
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,红冲重新开都是可以按照1%。
2022 05/20 19:04
84785040
2022 05/20 19:27
那我是需要在红冲之后,直接按照正常的开票流程,直接选成1%的税点?
郭老师
2022 05/20 19:31
你好对的 是的 是这么做的
84785040
2022 05/20 19:36
老师,那之后小规模季报时我应该如何进行申报呢
郭老师
2022 05/20 19:41
开了负数 重新开就是0 你有其他的业务吗
84785040
2022 05/20 19:45
这个季度好像暂时还没有
郭老师
2022 05/20 19:47
那就直接0申报就可以
84785040
2022 05/20 19:48
开了负数发票,不是相当于把去年的业务收入冲减掉,再开出来的正数发票不就算作是这个季度的开票数,计算缴纳增值税了吗?
郭老师
2022 05/20 19:52
你好 负数加正数多少 负数不是这个月的吗
84785040
2022 05/20 19:56
好的,明白了。谢谢老师
郭老师
2022 05/20 19:58
不用客气 工作愉快
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