问题已解决
企业2019年预付某单位102080元,后企业认为多付了某单位预付款,其固定资产已实际收到了,剩余的这102080元也不会有发票了,所以就做了一笔借:以前年度损益调整,贷:预付账款 那我在2021年审计调整的时候先冲掉企业的调整分录借:预付账款 贷:以前年度损益调整 ,然后再借:营业外支出 贷:预付账款,这样做有问题吗?
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速问速答您好,那您应当借固定资产,贷预付款项。
2022 05/20 20:37
84785039
2022 05/20 20:45
可能我没说明白,企业多付了102080,也收不到固定资产了
小林老师
2022 05/20 21:25
您好,那您做营业外支出没问题
84785039
2022 05/20 21:45
我看有些说法说是这种也相当于预付减值,直接记资产减值损失,老师怎么理解
小林老师
2022 05/20 22:04
您好,就是先计提减值后再处理,通过信用减值损失,结果是相同的
84785039
2022 05/20 22:21
好的,谢谢老师
小林老师
2022 05/20 22:31
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持