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老师你好,给售货方转了51500元,50000元是预付账款,1500元是这个50000元的开票税点,我应该怎么做科目分录?这样做吗?

84784986| 提问时间:2022 05/21 14:06
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现亮老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
收到发票时,借库存商品/原材料50000 应交税费-进项税1500贷预付账款50000银行存款1500
2022 05/21 14:12
84784986
2022 05/21 14:32
如果那个预付账款是挂在账面上,后面有需要买一点的那种呢?发票是一次性来给我们的
84784986
2022 05/21 14:33
老师我们是小规模纳税人
现亮老师
2022 05/21 14:46
借:物资采购100%    贷:预付账款 2. 收到货 借:原材料50%    贷:物资采购50%
84784986
2022 05/21 14:49
还是没看懂,付钱的时候,对方商家说开票是开50000元,就是货款只有50000,另外1500让我单独另外付这个税款。那我这边记分录的话,预付账款只能是50000呀,但是我银行存款有51500,我是小规模纳税人,我是需要借应交税费? 我是购货方哦!
84784986
2022 05/21 14:51
我借:预付账款50000 贷银行存款51500,这个1500是对方说我们开票就要税单独交,但是他们开的票是50000,我这个1500昨日什么科目啊、
现亮老师
2022 05/21 15:41
1500你记营业外支出把
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