问题已解决
跨年的暂估可以红冲吗,比如说我21年12月暂估了18万的发票使得21年利润为负,已结账,利润表利润为-900,科目余额表暂估余额18万。汇算清缴前拿到了25万发票,1,接着该怎么做账,不用做账,22年直接红冲21年的暂估吗,2,账目要调的话应该怎么调,可以说具体点吗,然后汇算清缴怎么做,调费用类吗
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速问速答您好,可以红字冲回,成本费用权责发生制计提,与发票无关,25万发票对应是哪个期间?
2022 05/21 18:04
84785034
2022 05/21 18:12
25万发票对应的都是22年1到5月的,21年的帐早就结账了,21年30万的管理费用里面其中18万是暂估 的,也没有红冲,那我汇算清缴里面也不用调增调减了吧,是不是什么都不用管,直接在22年的帐里红冲18万的暂估,任何正常做账就可以了啊,把这25万发票也做到22年里去,可以这样的吗。
小林老师
2022 05/21 18:43
您好,21年18万元是需要纳税调增,
小林老师
2022 05/21 18:43
您好,若不是真实业务,冲管理费用
84785034
2022 05/21 19:02
可是我汇算清缴前进来了25万票啊,不红冲也不调增可以吗,22年直接红冲暂估再正常做账
小林老师
2022 05/21 19:59
您好,您25万元发票与您暂估成本费用没有任何关系,所以不影响暂估。您暂估18是否真实业务?