问题已解决

注会增值税问题 答案 (3)销售11年前购入的设备,因设备是在2009年1月1日以后购入,则转让时需按照税率计算销项税额。 业务(3)的销项税额=94920÷(1+13%)×13%=10920(元)。 (4)业务(4)的销项税额=18080÷(1+13%)×13%=2080(元)。 老师 我想问下这个用13税率是因为他是营改增前还是因为他已经抵扣了进项税额的问题?

84784990| 提问时间:2022 05/21 22:11
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
小杜杜老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师,高级会计师
同学你好 是因为买的时候已经抵扣过进项税了
2022 05/21 22:13
84784990
2022 05/21 22:47
那什么时候可以用3减2的政策呢
小杜杜老师
2022 05/21 22:48
买的时候没哟抵扣过进项的就可以用
84784990
2022 05/21 22:49
这道题在哪看出来抵扣过的
84784990
2022 05/21 22:50
是因为他已经取得运输企业开具的增值税发票了么
84784990
2022 05/21 22:55
老师你好 在吗
小杜杜老师
2022 05/21 23:30
09年以后购入就是抵扣了,因为09以后可以抵扣进项税。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~