问题已解决
老师,我有点晕了,,您能帮我看看问题出在哪里了吗
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速问速答你好
你的2171.01应改为:应交增值税就可以了。2171.14和15不需要用。
2022 05/22 13:02
84785017
2022 05/22 13:07
这个是他们之前搞得,我也晓得[捂脸]老师我的进销项都转完了,可是还是有余额这个怎么搞啊
立峰老师
2022 05/22 13:17
你好,你只要认为你的申报表是正确的,现在按申报表数把账面调整一下了,2171.14和15以后不要再用。
84785017
2022 05/22 16:56
老师麻烦了我还是找不到原因,老师,我都搞一下午了[流泪]您方便的时候能不能指导我一下[流泪]
整个人都不好了....
最终搞完,还是贷方有余额。。我们4月份是没缴税,可是我4月凭证还没有录进去
立峰老师
2022 05/22 17:07
你好,这是3月末的余额表是吧?如果是你把三月末的增值税申报表的主表发一下吧?