问题已解决
我们被**公司,靠收管理费,怎么账务处理,主要外账这块
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速问速答被**方:
1、内账:
收到款项:
借:银行存款
贷:其他业务收入(**收入)
贷:其他应付款-**方
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
支付款项给**方和**方的供应商:
借:其他应付款
贷:银行存款
2、外账:
收到款项:
借:银行存款
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
支付款项给**方的供应商(需要根据发票入账):
借:主营业务成本
借:应交税费-应交增值税-销项税额
贷:银行存款
**方:
根据开具给被**方的发票编制如下分录:
借:银行存款
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
2022 05/22 22:45
84784955
2022 05/22 22:55
外账成本直接记主营业务成本吗?不需要做工程施工合同成吗,然后结转
易 老师
2022 05/22 22:59
一般执行小企业会计准则,大公司执行企业会计准则不会搞挂扣这种的
84784955
2022 05/22 23:15
像这种每月全部记入主营业务成本吗,那个企业所得税税负有点高,不用先工程施工合同成,然后结转吗
易 老师
2022 05/22 23:16
你好,也是可以的,一般没问题
84784955
2022 05/22 23:29
每月结转一部分成本,觉得税负高,也没问题吧,没结转完的工程施工和资产负债表的存货余额一致,没有工程结算科目,这样对吗
易 老师
2022 05/22 23:32
你好,一般是不可以的,要有工程结算结转毛利的