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无票支出在今年纳税调增了 后取得了发票明年需要纳税调减吗 还是直接做的今年的帐里

84784984| 提问时间:2022 05/23 10:58
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,那你调增的时候你账务处理红虫吗?没有的话需要调减。
2022 05/23 10:59
84784984
2022 05/23 11:00
如果没有红冲 调减应该填那个报表哪行里呢
郭老师
2022 05/23 11:01
你好,纳税调整明细表30栏填写税收金额
84784984
2022 05/23 11:03
老师还想问一下 广告宣传费无票支出纳税调增应该填哪里
郭老师
2022 05/23 11:06
你好 广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表 第一行,填写你账上的广告宣传费用
郭老师
2022 05/23 11:06
第二行填写不允许抵扣的。
84784984
2022 05/23 11:09
第二行写无票那部分呗 那如果以后发票回来呢 该怎么填报表
郭老师
2022 05/23 11:12
你好对的是的 在填写第一行。
84784984
2022 05/23 11:18
那我账上是不是得做一笔红冲分录啊 然后在取得发票相当于下一年的费用了
郭老师
2022 05/23 11:19
好对的是的是这么做的。
84784984
2022 05/23 11:20
好的谢谢老师 还有一个问题就是比如我业务招待费纳税调增了 我账上需要做分录么
郭老师
2022 05/23 11:24
好不需要做账务处理。
84784984
2022 05/23 11:52
谢谢老师
郭老师
2022 05/23 11:58
不用客气,工作愉快
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