问题已解决

去年开了一张增值税发票,确认收款,增值税也交了,4月份开了红冲发票,会计分录要做几次 啊 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字 月底结转本月损益 借:本年利润 贷:主营业务收入 月底结转增值税各科目余额借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-销项税 需要这样子做吗

84784998| 提问时间:2022 05/23 14:43
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
李霞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好同学,您开了红字发票,您办理退税吗?
2022 05/23 14:50
84784998
2022 05/23 15:22
不办,这个月重新开给对方,去年的发票是有些小问题,所以要重新开给对方
李霞老师
2022 05/23 15:26
你好同学,所以说你开了红字发票以后,它会减少你本次的收入,相当于你开了一个正的,一个开的一个负的,你的收入没有变化。
84784998
2022 05/23 16:28
我是想问怎么做会计分录,月底需不需要结转增值税和结转损益
李霞老师
2022 05/23 16:34
你好同学,你开了红字发票的话,就是借主营业务收入,借应交税费,应交增值税销项税额贷应收账款。您重新开的话,就是借应收账款贷主营业务收入,贷应交税费,应交增值税销项税额,你的总体的来看,你这一个月产生的税费吗。主营业务收入月底是一定要转到本年利润里面的。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      相关问答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~