问题已解决

老师好,我这边是一家国资企业,收到了财政拨款的专项资金,用于日常经费,要求专户储存,专款专用,想咨询一下如何进行账务处理

84785016| 提问时间:2022 05/23 15:27
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
1、实际收到专项拨款: 借:银行存款 贷:专项应付款 2、拨款项目完成,形成各项资产的部分,按实际成本: 借:固定资产(或其它相关科目) 贷:有关科目 同时: 借:专项应付款 贷:资本公积----拨款转入 3、未形成资产需核销的部分,经批准: 借:专项应付款 贷:有关科目
2022 05/23 15:34
84785016
2022 05/23 16:34
谢谢老师,请问比如用专项应付款处理会议费,就属于未形成资产需要核销的部分, 借:管理费用-会议费 贷:银行存款 再借: 专项应付款 贷:管理费用-会议费 么
朴老师
2022 05/23 16:38
同学你好 对的 分录是这样做
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