问题已解决
老师好,我这边是一家国资企业,收到了财政拨款的专项资金,用于日常经费,要求专户储存,专款专用,想咨询一下如何进行账务处理
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速问速答1、实际收到专项拨款:
借:银行存款
贷:专项应付款
2、拨款项目完成,形成各项资产的部分,按实际成本:
借:固定资产(或其它相关科目)
贷:有关科目
同时:
借:专项应付款
贷:资本公积----拨款转入
3、未形成资产需核销的部分,经批准:
借:专项应付款
贷:有关科目
2022 05/23 15:34
84785016
2022 05/23 16:34
谢谢老师,请问比如用专项应付款处理会议费,就属于未形成资产需要核销的部分,
借:管理费用-会议费 贷:银行存款
再借: 专项应付款 贷:管理费用-会议费 么
朴老师
2022 05/23 16:38
同学你好
对的
分录是这样做