问题已解决

销项1000元,进项,400元,然后税控设备服务费抵扣280元,这个分录怎么处理,麻烦列一下分录和金额哦谢谢

84784994| 提问时间:2022 05/23 18:54
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应交税费应交增值税销项1000 贷应交税费应交增值税转出未交增值税1000-400-280 应交税费应交增值税进项400 应交税费应交增值税减免税款280
2022 05/23 18:57
郭老师
2022 05/23 18:57
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税1000-280-400
84784994
2022 05/23 18:59
那是不是需要冲减管理费用呢
84784994
2022 05/23 19:04
还是把减免记入到营业外收入—减免呢
84784994
2022 05/23 19:05
借应交税费应交增值税减免税款280元,贷营业外收入还是管理费用?
郭老师
2022 05/23 19:08
你好,借管理费用办公费贷银行存款280, 借应交税费应交增值税减免税款借管理费用-280
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