问题已解决
次月冲红的发票重新开怎么做账呢?因为冲红那张上月已经入账
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借应收账款负数
贷主营业务收入负数、
应交税费负数,
然后再做发票的,
借应收账款
贷主营业务收入
应交税费
2022 05/24 08:35
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84784960 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 05/24 08:40
另外我们是交通行业今年增值税免税噻,我上个月没把免税的这部分体现出来,贷方直接全部计入主营业务收入,我这个月想把增值税免税的部分体现出来,需要这么做呢
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/24 08:41
税率开的是免税的,借银行存款贷主营业务收入做这个就可以的。
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/24 08:41
不需要做应交税费的,没有税额。
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2022 05/24 08:43
可以记入免税这个科目吗
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/24 08:44
你好,可以的,你可以设置的。