问题已解决
老师,我们是新型集体办公办幼儿园,是是事业单位,然后我们的保教费和伙食费是按照学期一次性收的,但是是按照每月来计算保教费和伙食费的,所以一开始是预收的,但是21年的时候我们不清楚,就记为一次性收入。所以21年的年底我们还有剩余的钱(其中包含22年1月份应收的保教费和伙食费),如果不包含22年1月份应收的保教费和伙食费的话我们就是处于亏损的状态。然后现在年度申报时需要怎么调整呢
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速问速答首先,你这里是账务处理错误。把之前的那个收入调整到预收账款。然后根据你调整之后的利润,填写相关的申报表处理。
2022 05/24 11:20
84784952
2022 05/24 11:47
老师,直接在之前的账调整就好了吗
陈诗晗老师
2022 05/24 11:51
对了,直接调整之前的账务处理。
84784952
2022 05/24 12:02
老师,有没有其他更简便的方式呢?因为收入费用表和资产负债表是审计那边给的,他们修改过了。所以我们直接在账上修改感觉不太好
陈诗晗老师
2022 05/24 12:12
不是让你去修改之前的账务处理,就是你是在现在的会计期间,按照差错调整处理。就相当于是之前的账做错了,你在现在的时间去进行更改。
84784952
2022 05/24 14:56
老师,我现在是要填21年的企业所得税年度纳税申报表,然后假如按照21年12月份的收入费用表和资产负债表填的话(把预收的一次性记账了),我们就需要缴纳企业所得税。假如不包含预收和退费的话,我们就不用缴纳企业所得税,所以想问一下我们应该怎么做比较合适?
陈诗晗老师
2022 05/24 16:09
正常情况下,在企业所得税的时候,你这个预收的账款不应该一次放到收入,所以说你在填写申报表的时候,你的收入是按照你按月分摊的收入,而不是预收账款的金额。
84784952
2022 05/24 16:12
我现在知道了,去年因为不了解,所以就把它一次性入账了,现在要申报企业所得税年度申报表了,我应该怎么做呢?拜托拜托了,帮帮我
陈诗晗老师
2022 05/24 16:20
就是你那个所得税申报表里面那个表格里面要让你填你的收入成本,还有利润对不对,那你直接在这个收入里面就按照正确的数据去填写就行呀。
84784952
2022 05/24 16:25
也就是收入和成本都按照剔除预算的部分和应退部分,是这样子吗
陈诗晗老师
2022 05/24 16:26
对的对的,就是这个意思。
84784952
2022 05/24 16:47
老师,那政府补贴给教职工的专项经费需不需要纳入收入呢?全额发放给教职工的,相当于我们是代收代支
陈诗晗老师
2022 05/24 17:11
不用的,这个专项的财政拨款,这个是可以享受,不征税。