问题已解决
老师,发现以前年度进项税结转错了,但应交税费—应交增值税—转出未交增值税余额是正确的,该怎么调呢
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答您好,您是科目错了还是金额计算错了?
2022 05/24 16:02
84785012
2022 05/24 16:05
现在是待抵扣进项税少了
李霞老师
2022 05/24 16:10
嗯,你好同学,那你的转出增值税里的余额,只要这里面是正确的就可以,你可以把它调到进项税里面去。
84785012
2022 05/24 16:15
现在进项税是0,转出未交增值税少了,怎么调呢
李霞老师
2022 05/24 16:17
你好同学,我现在不太明白你的意思,如果你觉得进项税额少了,那你就借应交税费应交增值税进项税额贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
84785012
2022 05/24 16:21
现在是结转了进项和销项后都为0,但转出增值税借方少了,我想调,就是不知道怎么调
李霞老师
2022 05/24 16:25
你好同学,你是通过什么来确定你那个借方少呢?给我详细的说一下。
84785012
2022 05/24 16:33
我核对增值税申报上留抵税
84785012
2022 05/24 16:33
申报表是对的
李霞老师
2022 05/24 16:36
你好,你就这样呀,你通过营业外收入或营业外支出来调整啊,如果说你看一下哪个多哪个少。
84785012
2022 05/24 16:40
但调营业外要影响损益
李霞老师
2022 05/24 16:45
你好,没有别的办法了,因为只能通过这两个科目来调整的。