问题已解决

老师好,小规模纳税人,4月份开错有张专票税率原本是按3%开开错成1%,发票已交对方,现在对方也没有说我们开错了,也没有找我们,应如何处理?

84784982| 提问时间:2022 05/24 16:31
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,建议让对方开红字信息表,然后你们单位开红字发票重新开。
2022 05/24 16:31
郭老师
2022 05/24 16:31
这个是对方认证的情况下做这个。
84784982
2022 05/24 16:33
哦,老师可是对方没有找我们呀,我们去找对方,那邮寄费谁出呢?如果不重新开具有什么后果吗
郭老师
2022 05/24 16:33
对方没有找你,并不保证这个开的就是正确的。
郭老师
2022 05/24 16:33
如果他是一般纳税人的,他不了解小规模的政策,他不知道开错了。
84784982
2022 05/24 16:35
哦,我们去找他们,估计发票快递费还得我们出而且地址太遥远,到东北去了,快递费不知道要多少钱
郭老师
2022 05/24 16:38
对方认证了,不用退回来的,只需要你给他开红字发票,重新开一个就行。
84784982
2022 05/24 16:44
哦,老师,不重新开正确的可以不?有什么后果不
郭老师
2022 05/24 16:44
你好,税务局会要求你们写说明的,如果你说这个是之前的业务,你的纳税义务完了,需要交滞纳金。
84784982
2022 05/24 16:46
哦,那对方认证了他们开红字信息表,那我这边是直接开红字发票,那重新开去正确的发票吗?
郭老师
2022 05/24 16:47
是的是的,是这么做的。
84784982
2022 05/24 16:48
老师,我开红字发票的时候要不要导入他们的红字信息表啊?
郭老师
2022 05/24 16:48
你好,需要的对方开了红字信息表,给你发一个电子版的。
84784982
2022 05/24 16:49
老师,那我开红字发票怎么开呀?有没有详细的流程呢?
郭老师
2022 05/24 16:50
购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【下载开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
84784982
2022 05/24 16:53
老师销售方七.输入对应的蓝字发票代码和号码是需要作废的2张发票号码和代码吗?
郭老师
2022 05/24 16:53
你好,红冲一张,然后重新开,又得使用一张
84784982
2022 05/24 16:56
如果需要作废尾号发票金额300元,发票号1123代码2233,那我就是对应蓝字发票号输入1123代码2233.然后再开一张,正确的发票吗?
郭老师
2022 05/24 16:57
是的是的,是这么做。
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