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1.生产产品领用材料23280元。2.本月应付职工工资10000元,其中,产品生产工人工资6000元,车间管理人员工资2000元,厂部管理人员工资2000元。3.以银行存款1000元支付本月全厂水电费。4.计提固定资产折旧费4800元,其中,车间应提3600元,厂部应提1200元。5.月末将本月制造费用转入产品生产成本。6.本月生产产品全部完工验收入库,结转生产成本
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速问速答同学你好
根据下列经济业务编制会计分录1.生产产品领用材料23280元。 借,生产成本23280 贷,原材料23280 2.本月应付职工工资10000元,其中,产品生产工人工资6000元,车间管理人员工资2000元,厂部管理人员工资2000元。 借,生产成本6000 借,制造费用2000 借,管理费用2000 贷,应付职工薪酬10000 3.以银行存款1000元支付本月全厂水电费。 借,管理费用1000 贷,银行存款1000 4.计提固定资产折旧费4800元,其中,车间应提3600元,厂部应提1200元。 借,制造费用3600 借,管理费用1200 贷,累计折旧4800 5.月末将本月制造费用转入产品生产成本。 借,生产成本5600 贷,制造费用5600 6.本月生产产品全部完工验收入库,结转生产成本。 借,库存商品23280+6000+5600 贷,生产成本
2022 05/24 18:36