问题已解决
老师出售了固定资产,第一部是借固定资产清理,借累计折旧,贷固定资产,第二部是开票,借应收账款,贷固定资产清理贷应交税费应交增值税销项税,前两部对吗
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速问速答你好,你看完整分录,一、将要处置的固定资产转入清理分录为
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
二、发生清理费用时:
借:固定资产清理
贷:银行存款、
三、处置的收入
借:银行存款等相关科目
贷:固定资产清理 应交税费
五、清理净损益
1、如果是净收益
借::固定资产清理
贷:资产处置损益
2、如果是净损失
借::资产处置损益
贷:贷:固定资产清理
2022 05/24 21:14
84784968
2022 05/24 21:35
老师如果第二部没有对吗
紫藤老师
2022 05/24 21:35
要是没有收到钱,把应收账款代替银行存款
84784968
2022 05/24 21:36
老师就是这个固定资产减值准备不在第一部提现吗?
紫藤老师
2022 05/24 21:36
借:固定资产清理
累计折旧
固定资产减值准备
贷:固定资产
84784968
2022 05/24 21:36
只有一三五
84784968
2022 05/24 21:36
需要这个固定资产这个减值准备吗?
紫藤老师
2022 05/24 21:36
分录这样的,
借:固定资产清理
累计折旧
固定资产减值准备
贷:固定资产
84784968
2022 05/24 21:37
我们做账是这样做的,是借固定资产清理,累计折旧,贷固定资产
紫藤老师
2022 05/24 21:38
固定资产减值准备,如果有的,也需要
84784968
2022 05/24 21:38
我这样这不对是吗?
84784968
2022 05/24 21:38
这个固定资产减值准备金额怎么确定呢
紫藤老师
2022 05/24 21:39
这个是题目就告诉的你的了