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请问老师,我在申报21年度汇算清缴,因为我司是高新技术企业,所以在21年第三季度预交企业所得税时,享受了21年上半年研发费用加计扣除,那我在汇算时就只能享受21年下半年研发费用,但是我填报107012研发费用加计扣除表是21年全年的研发费用,直接就带到了主表,按照全年研发费用享受了,我怎么能只能享受下半年研发费用扣除?

84785016| 提问时间:2022 05/25 09:16
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,研发费用加计扣除与是否高新技术企业无关
2022 05/25 09:27
84785016
2022 05/25 09:29
不对吧,老师,只有高新企业,才走研发费用吧?
小林老师
2022 05/25 09:30
您好,没有这个规定
84785016
2022 05/25 09:31
那我已经享受了上半年的研发费用加计扣除,现在汇算,怎么能只享受下半年的研发费用?在哪个表填?
小林老师
2022 05/25 11:41
您好,汇算清缴是填写全年数据,多退少补
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