问题已解决

老师,您好,2020年有一份发票现在发现是异常不能抵扣,但在2020年已抵扣,现在要做进项税额转出,应该怎样做分录

84785019| 提问时间:2022 05/25 11:26
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,已经做了成本吗? 如果是实际的业务,借利润分配未分配利润 贷应交税费,应交增值税进项转出 成本也不允许抵扣,汇算清缴需要调整的。
2022 05/25 11:29
84785019
2022 05/25 11:33
是做税金部份是吗,比如发票金额是30万,税金是3.6万,借:利润分配-未分分配利润3.6万,贷:应交税费应交增值税进项税额转出3.6万,是吗 汇算清缴就要做30万的调整?30万*0.25?
郭老师
2022 05/25 11:35
好,对的是的,你调增之后有利润吗?调整之后有利润才需要交所得税的,而且利润100万以内的税率2.5%。
84785019
2022 05/25 11:37
利润很少,没有这个数,才几十万
郭老师
2022 05/25 11:37
你好,那就是30万乘以2.5%。
84785019
2022 05/25 11:37
那是30万*2.5%?吗,=7500?
郭老师
2022 05/25 11:39
哦对的是的是这么做的。
84785019
2022 05/25 11:40
但税局只说不能抵扣而已,没说到不能用这个发票,因为是实际发生的业务,有三流一致,还需要调增吗
郭老师
2022 05/25 11:41
你好,这个发票到底是什么问题啊?
郭老师
2022 05/25 11:41
如果是失控发票,对方没有交税的话,你的利润都不可以抵扣。
84785019
2022 05/25 11:43
这个发票是供应商的问题,当时是有做委抵收款,我们打款不是给发票里的销售方名称,是付给供应商委托的公司,所以税局那边说系统测出来是异常,如要抵扣就要做申请,我说既然异常就不申请抵扣了,她说那就做进项 税额转出就行了
郭老师
2022 05/25 11:47
你好,具体的哪里有异常知道吗?
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