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请教,收到电费发票的时候,有一部分是需要计提开发票给租户的的,请问做分录可以这样做其他业务收入吗? 收到发票计提时: 借:生产成本 - 电费 其他业务收入 - 代支电费 应交税费 - 待认证进项税额 贷:其他应收款 - 广东电网责任有限公司江门供电局 收到电费时: 借:现金 贷:其他业务收入 - 代支电费 应交税费 - 增值税 - 销项税额

84784966| 提问时间:2022 05/25 11:28
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
可以的,可以这么做的,你的生产成本需要结转一部分出来,借其他业务成本贷生产成本。
2022 05/25 11:31
84784966
2022 05/25 14:59
请问老师这个电费要怎样结转业务成本啊?这个电费一定要结转成本吗?
郭老师
2022 05/25 15:02
你好,那你收到的电费做了其他业务,收入不是你对应的,不见有成本。
84784966
2022 05/25 15:07
不是很明白你说的,因为我们给租户也要开发票的
郭老师
2022 05/25 15:07
你好,有收入,那你对应的支出是不是应该做到成本。
郭老师
2022 05/25 15:07
收入和成本是对应的,你销售出去的电费,你买来的时候就应该做到成本。
84784966
2022 05/25 15:11
忽然明白了点,那我计提的时候是不是应该改为: 收到发票计提时: 借:生产成本 - 电费 其他业务成本 - 代支电费 (给租户的部分) 应交税费 - 待认证进项税额 贷:其他应收款 - 广东电网责任有限公司江门供电局 收到电费时: 借:现金 贷:其他业务收入 - 代支电费 应交税费 - 增值税 - 销项税额
郭老师
2022 05/25 15:16
可以的,可以这么做的,但是你的这个其他业务收入和其他业务成本得在一个月。
84784966
2022 05/25 15:29
同一个月做账是吧
郭老师
2022 05/25 15:33
可以的对的是的是这么做的。
84784966
2022 05/25 15:35
如果收到电费发票跟开发票给租户不是同一个月怎么处理
郭老师
2022 05/25 15:41
你好,那你就做到生产成本里面开了发票,确认收入之后再结转到其他业务成本不行吗?
84784966
2022 05/25 15:55
请问老师结转到其他业务成本的时候怎样做分录啊,那我当月的生产成本岂不是对不上?老师你看看图片怎么调整
郭老师
2022 05/25 15:58
有多少是自己使用的,有多少是销售出去的?你能分开吗?
84784966
2022 05/25 16:11
你好老师,入生产成本-电费的就是自己使用的,其他业务成本就是给租户使用的
郭老师
2022 05/25 16:20
当月没有收入,把这个其他业务成本改成预付账款。
郭老师
2022 05/25 16:20
借预付账款贷银行存款,然后确认了收入之后,借其他业务成本贷预付账款。
84784966
2022 05/25 16:26
如果不做预付账款,直接按照我上面的做有什么影响吗
郭老师
2022 05/25 16:27
你的收入和成本不匹配。
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