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请问处置固定资产清理分录要怎么操作,车子是卖给别人了,然后开票给对方,对方转了现金给我们,要怎么做分录

84784991| 提问时间:2022 05/25 11:33
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借库存现金 贷固定资产清理 应交税费应交增值税销项, 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
2022 05/25 11:35
84784991
2022 05/25 11:43
但是这样体现不出公司收入,因为开了票的话直接不含税收入不是应该体现在收入里面吗
郭老师
2022 05/25 11:51
第一个固定资产清理可以改成其他业务收入。
84784991
2022 05/25 11:53
那固定资产清理会挂账哟
84784991
2022 05/25 11:55
借库存现金 贷其他业务收入 应交税费应交增值税销项, 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支,这样的话都只体现是盘盈
郭老师
2022 05/25 11:55
借营业外支出贷固定资产清理不就可以吗?第3个分录你可以自己调整。
84784991
2022 05/25 12:09
按这种情况的话岂不是亏了十几万吗?总额17万,才用了一年
郭老师
2022 05/25 12:11
你好,你怎么算的亏损十几万? 不是还有一个收入吗?
84784991
2022 05/25 12:53
那我这样子用了一年是亏了多少钱呢?买回来的时候是十七万
郭老师
2022 05/25 12:55
其他业务收入减去营业外支出
84784991
2022 05/25 14:14
相减得出来的金额应该是说我赚到的钱,不亏是吗
郭老师
2022 05/25 14:20
好,如果你的收入大于支出的话,这相当于你是赚了,如果出来是一个负数的话是亏损。
84784991
2022 05/25 16:52
好的,谢谢老师
郭老师
2022 05/25 16:53
不用客气,工作愉快。
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