问题已解决
1)1日,向当地某商场销售微波炉500台,并开具增值税专用发票,单价(不含税) 为500元/台,销售额250 000元,并约定对方10天内付款可享受不含税价款5%的现金折扣。对方于6月7日付款,于是在结算时,给予该商场5%的现金折扣(现金折扣不考虑增值税)。(2)8日,销售400台微波炉给外地某客户并开具增值税普通发票,价税合计为226000元。支付运输费用价税合计4 360元,并取得增值税专用发票,发票上注明运费金额为4 000兀,税额为360元,该外地客户款项未付。(3)9日,拨付2台徵波炉给本公司职工使用,未开具发发票。(4) 10日,没收逾期仍未收回的包装物押金67 800元,确认收入单未开貝发票。
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2022 05/25 14:06
84784985
2022 05/25 14:09
限制字数怎么发?
暖暖老师
2022 05/25 14:20
你再回复就不限制了,试试
84784985
2022 05/26 01:11
⑸11日,购进作为原材料的零部件一批,并取得增值税专用发票:发票上注明的金额为200 000元,税额为26 000元;支付运费价税合计3270元,并取得增值税专用发票,发票上注明运费金额为3 000元,税额为270元。上述货款未付,运费巳支付, 已运达并入库。(6)12日,购进冰箱配件一批,货款已付,并取得增值税专用发票,发票上注明金 额为100 000元,税额为13 000元,货物尚未验收入库。(
84784985
2022 05/26 01:11
(7)13 日,从小规模纳税人处购进零件100 000元(含增值税),取得增值税普通发票,该零件已入库,且款项已付。(8)15日,从一般纳税人处购进零件60 000元(含增值税),取得增值税普通发票, 该零件已入库,且款项已付。(9)16日,为推广新型微波炉,采用以旧换新方式向消费者个人销售新产品,共收取现金465 000元(已扣除收购旧微波炉抵价100 000元),并开具增值税普通发票。
84784985
2022 05/26 01:12
(10)18日,购置办公用电脑一批,并取得增值税专用发票,发票上注明金额为 200 000元,税额为26 000元,款项已付。(11)20 日,外购办公用消耗材料一批,并取得增值税专用发票,发票上注明金额为 1 000元,税额为130元。办公用材料直接交付科室使用,款项已付。(12)21日,企业建职工食堂,领用上月购进的原材料钢材一批,实际成本50 00寸 元,该批钢材的进项税额为6 500元,已在购进当期申报抵扣。
84784985
2022 05/26 01:13
(13)25日,接受某单位投资转入生产用材料一批,并取得增值税专用发票,发票上 注明金额为100 000元,税额为13 000元,材料已验收入库。(14)30日,委托加工物资一批,并支付加工费,取得增值税专用发票,发票上注明金额为10 000元,税额为1 300元,款项已付。该公司于2021年6月10日缴纳上期应交未交增值税60 000元,且取得的增值税专用发票2021年6月符合抵扣规定。
84784985
2022 05/26 01:13
要求:1.计算厦门光明有限责任公司2021年6月应缴纳的增值税。2.厦门光明有限责任公司2021年7月10日对2021年6月的增值税进行纳税申报, 填写“增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)"等申报表。
84784985
2022 05/26 01:14
就是计算应缴纳增值税和用什么发票
84784985
2022 05/26 01:14
麻烦老师了
暖暖老师
2022 05/26 07:43
业务1销项税额是250000*0.13=32500
业务2销项税额226000/1.13*0.13=26000
可以抵扣进项税额360
暖暖老师
2022 05/26 07:43
业务3销项税额500*2*0.13=130
业务4销项税67800/1.13*0.13=7800
暖暖老师
2022 05/26 07:45
业务5可以抵扣进项26000+270=26270
业务6可以抵扣进项税额13000
业务7普票不可以抵扣进项
业务8普票不可以抵扣进项
暖暖老师
2022 05/26 07:46
业务9销项税(100000+465000)/1.13*0.13=65000
业务10可以抵扣进项26000
业务11可以抵扣进项税额130
业务12进项税额转出6500
暖暖老师
2022 05/26 07:46
业务13可以抵扣进项13000
业务14可以抵扣进项税额1300
84784985
2022 05/26 13:20
想问下这些哪些是用一般计税方法,哪些是用简易计税方法?
暖暖老师
2022 05/26 13:23
这些没有简易计税的,你看看