问题已解决
公司购买洗碗机给员工作为福利,收到专票怎么做分录? 但这个之前嗯,人家做的时候已经抵扣过了,然后已经做成了那个主营业务成本了,这个怎么搞呀? 之前财务在购买时做账录入:借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项)贷:应付账款 进项发票已抵扣。这个现在怎么调整?借,主营业务成本 贷,应交税费一应增一进项税额转出 我现在就只做这一次对吗?老师,那这个专票是不能抵扣的么?
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速问速答同学,
购进的材料仅用于简易计税项目、免征增值税项目、集体福利或个人消费不得抵扣进项税.
借:主营业务成本
贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
2022 05/25 14:32