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老师,如果我司收到别单位赠送的电脑一台,应该怎么做分录

84784996| 提问时间:2022 05/25 14:38
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秦枫老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,经济师,税务师
借:固定资产 应交税费——应交增值税(进项税额)如果你们是小规模 你们就可以忽略进项税 贷:营业外收入 对方要给你开票的  他要视同销售  
2022 05/25 14:41
84784996
2022 05/25 14:45
如果是我司捐赠给其他单位的,借:营业外支出,贷:固定资产,应交税费——应交增值税,是这样吗
秦枫老师
2022 05/25 14:48
同学 你好 没有问题
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