问题已解决
老师,如果我司收到别单位赠送的电脑一台,应该怎么做分录
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借:固定资产
应交税费——应交增值税(进项税额)如果你们是小规模 你们就可以忽略进项税
贷:营业外收入
对方要给你开票的 他要视同销售
2022 05/25 14:41
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2022 05/25 14:45
如果是我司捐赠给其他单位的,借:营业外支出,贷:固定资产,应交税费——应交增值税,是这样吗
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秦枫老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/25 14:48
同学 你好 没有问题
老师,如果我司收到别单位赠送的电脑一台,应该怎么做分录
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