问题已解决
之前收到一份发票分录是借管理费用100,应交增值税进项13,贷应付账款113,先收到红冲发票,分录是不是借管理费用-100应交增值税进项转出-13,贷应付账款-113
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速问速答同学你好
应该是
借管理费用负数一百
贷应付账款负数113
贷进项转出正数13
2022 05/25 15:23
84785007
2022 05/25 15:26
月底进项怎么结转呢
朴老师
2022 05/25 15:31
同学你好
这个和进项冲抵了
84785007
2022 05/25 15:32
意思是月底不用管不用结转到未交增值税吗?
朴老师
2022 05/25 15:36
这个不用单独结转的