问题已解决

之前收到一份发票分录是借管理费用100,应交增值税进项13,贷应付账款113,先收到红冲发票,分录是不是借管理费用-100应交增值税进项转出-13,贷应付账款-113

84785007| 提问时间:2022 05/25 15:14
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 应该是 借管理费用负数一百 贷应付账款负数113 贷进项转出正数13
2022 05/25 15:23
84785007
2022 05/25 15:26
月底进项怎么结转呢
朴老师
2022 05/25 15:31
同学你好 这个和进项冲抵了
84785007
2022 05/25 15:32
意思是月底不用管不用结转到未交增值税吗?
朴老师
2022 05/25 15:36
这个不用单独结转的
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      相关问答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~