问题已解决

老师,我们公司2021年有个工程,是拿的别的公司中标的,所以开票都是别的公司开的,这个公司也为小规模纳税人,开的是专票,开票金额是335000,然后我们公司给了对方10242的税钱!这个税费它是怎么计算的呢?然后最近申报了所得税,又要补交1500多的税费!是怎么计算的呢?

84785035| 提问时间:2022 05/25 15:18
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 是增值税还是什么
2022 05/25 15:24
84785035
2022 05/25 15:27
10242是当时交的增值税和附加税!这是收了我们几个点的呢?另外汇算清缴,交的所得税,还交了1500多,是怎么算的呢
朴老师
2022 05/25 15:32
增值税是九个点 附加税是12%的吗
84785035
2022 05/25 15:33
小规模纳税人开的专票当时都只开了3个点的啊,怎么会是9个点,和12%?
朴老师
2022 05/25 15:37
同学你好 你们是小规模吗 那就是3% 附加税是增值税的12%
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