问题已解决
我们是建筑企业,有个项目选择简易计税,有一部分转包给另外一个公司了,在报增值税是,这个分包款可以扣除吗,如果需要填写那个表了
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速问速答你好,可以的,附表三百分之三第一列填写价税合计的收入后面的扣除项目本期发生额、实际抵扣金额填写拟分包的。
2022 05/25 15:21
84785012
2022 05/25 15:26
对方也给开了增值税普通发票,
84785012
2022 05/25 15:26
我这边开的发票是在外地预交的,按照开票额的3%
84785012
2022 05/25 15:27
老师这个我是不是多交了,之前我也没把分包这部分填上
郭老师
2022 05/25 15:32
你好,有普通发票可以的啊,不管是专票,普票都可以扣除分包款。
郭老师
2022 05/25 15:33
如果你没有扣除分包款的话,正常交税的属于多娇。
84785012
2022 05/25 15:36
外地预交的时候不是的和发票的一致了?
郭老师
2022 05/25 15:37
你好,你没有利润吗?
84785012
2022 05/25 15:43
什么意思了?外地预交应该怎么缴纳
84785012
2022 05/25 15:46
回来如何填表,申报
郭老师
2022 05/25 15:48
外地预交的时候不是的和发票的一致了?
这个意思不就是说你的收入和你的成本一样啦。
84785012
2022 05/25 16:10
我和甲方签订的是建筑劳务合同,试用这个政策吗
郭老师
2022 05/25 16:14
你好,适合差额计税的政策,可以的。
84785012
2022 05/25 16:44
老师,那我之前都没有扣除,直接按开票额预交的,需要怎么处理
郭老师
2022 05/25 16:45
预缴的,你问下项目所在地税务局,能给你退回来吧?