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老师 我次月冲红了一张发票,让我的账上应交税费 应交增值税销项税在借方产生金额,在次月我用这个税抵了本月的销项税,我应该怎么做分录?能不能说细一点老师
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速问速答 你好; 借方余额; 说明你们会多缴纳了。 你 可以下次抵减即可 ; 你 帐做借方 红冲收入即可 ;到时你 发生了销项税 自己做借银行存款贷主营业务收入; 销项税 ; 月末结转 ; 销项税的借贷方自动抵减了。 不需要单独做分录的
2022 05/25 15:33
84784986
2022 05/25 15:44
老师 我部分看懂了,我准备抵减的那个月*假如我增值税销项税金额是5万 ,可以抵减2万,当月我把增值税结转至未交增值税里特,我在次月交税的时候 系统自动抵减 我应该怎么做分录,老师
meizi老师
2022 05/25 15:49
你好; 你 不是都是做的销项税 科目吗 。 到时月末做结转分录即可 ; 把销项税结转到 最终的未交增值税贷方去
84784986
2022 05/25 15:53
我结转的时候按照5万结转的 次月缴纳的时候是抵减后3万的金额 这样我未交增值税那就有2万金额怎么处理呢?
meizi老师
2022 05/25 15:59
你好 ; 你 到时次月缴纳了 做一笔 借应交税费 -未交增值税 2贷银行存款 2 就可以了 。
84784986
2022 05/25 16:00
这样我银行存款不是多了2万,这个钱在系统里
meizi老师
2022 05/25 16:05
你好; 你 销项本身是 5万是吗 。 你 抵减了3万 ; 那么你缴纳 是2万 ; 不是吗 ?
84784986
2022 05/25 16:08
对的,我冲红发票的时候,是应收账款,我现在未交增值税抵减的钱还挂在账上,用银行存款,我实际又没有收到这个钱,我这样,我银行存款不是多了么
meizi老师
2022 05/25 16:11
你好 ; 你红冲收入 ; 你应收账款 会减少; 怎么会影响银行存款 ; 你 是 抵减 下个月的 税额的时候 ; 发生差额缴纳才会缴纳2万的 金额 ;明白了吗
84784986
2022 05/25 16:15
你好,老师 我知道,但是抵减后你让我做借 银行存款 贷,应交税费未交增值税 这样银行存款实际不是没有钱,无形中 不是多了抵减的钱了吗?老师 你能不能从头到尾给我写下分录?
meizi老师
2022 05/25 16:19
;我让你做 缴纳2万的 差额分录 。 我做的是贷方 银行存款。 你怎么看成了借方银行存款 ; ; 先红冲 :借主营业务收入; 应交税费-应交销项税 3万 贷应收账款 ; 然后 ; 次月发生 : 借 银行存款贷主营业务收入 ; 应交税费-应交增值税 -销项税 5万 ; ; 结转 :借销项税 2万 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2万 ; 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2万 ; 贷应交税费-未交增值税2万; 次月缴纳 :借 应交税费-未交增值税2万;贷银行存款2万。 就全部平衡了。