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A公司为增值税一般纳税人业务1:2020年9月发生有形动产经营租赁业务,开具4张13%税率的增值税专用发票,金额合计1200000元,税额合计156000元(销项税额);销售应税货物,开具1张13%税率的增值税普通发票,金额80000元,税额10400元(销项税额)。

84785034| 提问时间:2022 05/25 16:06
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速问速答
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,请问你想问的问题具体是?
2022 05/25 16:06
84785034
2022 05/25 16:52
怎么交税
邹老师
2022 05/25 16:52
你好,增值税应纳税额=销项税额—进项税额=56000+10400
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