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以前购买税盘的280 不是都借方记应交增值税-减免税款 贷方营业务么?这个还可以做进项抵扣,那这个应交税费科目不是一直都是负的280? 该如何平呢?
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速问速答你好,你需要交税的时候才能做这个分录。
2022 05/25 17:25
郭老师
2022 05/25 17:25
不抵扣的话不用填写的。
以前购买税盘的280 不是都借方记应交增值税-减免税款 贷方营业务么?这个还可以做进项抵扣,那这个应交税费科目不是一直都是负的280? 该如何平呢?
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