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请问,2021年做的暂估,2022年收了票,是不是要赶紧冲销暂估?怎么做暂估的系列分录?

84785037| 提问时间:2022 05/25 18:06
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好; 是的。 把红冲暂估分录处理了。 然后按发票做分录。 你业务是啥   
2022 05/25 18:07
84785037
2022 05/25 18:21
做销售行业
84785037
2022 05/25 18:21
请问怎么知道自己需要暂估?
84785037
2022 05/25 18:25
我要怎么合理做库存和出库成本和增值税勾稽关系平衡?因为开出同样的金额,我卖高单价了,增值税交的多,出库数量就出的少,库存结余就会多,这要怎么理顺
meizi老师
2022 05/25 18:25
你好;    你一般是成本费用才存在暂估的; 比如你实际有发生了 或者付款了。  你没有取得合理的发票 这个时候就可以暂估    
84785037
2022 05/25 18:35
暂估和冲暂估分录怎么做?
meizi老师
2022 05/25 18:44
你好; 比如借库存商品-暂估贷应付账款-暂估 ; 红冲;  就借   库存商品-暂估 ;负数金额 贷 应付账款-暂估;负数金额
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