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老师,请问我们当月确认收入次月给客户开具发票,这种情况如何账务处理?

84784988| 提问时间:2022 05/25 18:34
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费, 次月开了发票红冲上月的无票收入 借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 然后再做发票的借应收账款 贷主营业务收入 应交税费。
2022 05/25 18:36
84784988
2022 05/25 19:02
老师,如果当月的收入次月开票再确认可以不,这样和开票时间一至,次月确认收入有税务风险吗?
郭老师
2022 05/25 19:04
你好,有风险的,因为你们的纳税义务晚了,如果你经常这样发生的话,能调整一下吗? 尤其是跨年的
84784988
2022 05/25 19:17
老师,合同约定客户当月数据于次月5号给我们提供数据,我们次月5号再给客户开具发票,这种情况当月确认收入还是次月确认呢
郭老师
2022 05/25 19:24
次月 和你发票一致
84784988
2022 05/25 19:30
老师,这样虽然是当月的收入次月开票,也不用在当月暂估收入了对不
郭老师
2022 05/25 19:32
对的是的是这么做的,是这么理解的。
84784988
2022 05/25 19:32
收到,谢谢
郭老师
2022 05/25 19:35
不用客气,工作愉快
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