问题已解决
老师,请问我们当月确认收入次月给客户开具发票,这种情况如何账务处理?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答借应收账款
贷主营业务收入
应交税费,
次月开了发票红冲上月的无票收入
借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费负数
然后再做发票的借应收账款
贷主营业务收入
应交税费。
2022 05/25 18:36
84784988
2022 05/25 19:02
老师,如果当月的收入次月开票再确认可以不,这样和开票时间一至,次月确认收入有税务风险吗?
郭老师
2022 05/25 19:04
你好,有风险的,因为你们的纳税义务晚了,如果你经常这样发生的话,能调整一下吗?
尤其是跨年的
84784988
2022 05/25 19:17
老师,合同约定客户当月数据于次月5号给我们提供数据,我们次月5号再给客户开具发票,这种情况当月确认收入还是次月确认呢
郭老师
2022 05/25 19:24
次月
和你发票一致
84784988
2022 05/25 19:30
老师,这样虽然是当月的收入次月开票,也不用在当月暂估收入了对不
郭老师
2022 05/25 19:32
对的是的是这么做的,是这么理解的。
84784988
2022 05/25 19:32
收到,谢谢
郭老师
2022 05/25 19:35
不用客气,工作愉快