问题已解决
老师上月开具的电子普通发票信息有误这月红冲了,这两笔账需要做账务处理吗
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速问速答你好,借应收账款负数
贷,主营业务收入负数,
应交税费负数,
然后再做正数发票的,
借应收账款贷主营业务收入
应交税费
2022 05/25 19:28
84784947
2022 05/25 19:30
老师先做负数的然后在做正数的吗
郭老师
2022 05/25 19:31
你好
对的
是这么做的。
84784947
2022 05/25 20:17
老师正数发票是四月份开的五月份我开具红字发票,这两笔账务处理都写在五月份吗
郭老师
2022 05/25 20:35
你好对的
是这么做的