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你好老师!我们是主要做分拣服务的,4月份的分拣费客户还没有付给我们,我们主要的成本就是人员工资,请问老师4月份我计提人员工资怎么做分录?

84784960| 提问时间:2022 05/25 19:23
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,计提人员工资 借:劳务成本,贷:应付职工薪酬 
2022 05/25 19:24
84784960
2022 05/25 19:25
请问老师!没有收到款项是不是就不能结转成本?
邹老师
2022 05/25 19:26
你好,没有收到款项,需要做收入处理,通常结转相应的成本 没有收到款项,在应收账款挂账就是了 
84784960
2022 05/25 19:30
是不是 借 应收账款 贷 主营业务收入 但是我这个月确认了收入,下个月收到款还得给他们开发票,请问这个怎么操作啊!
邹老师
2022 05/25 19:32
你好,下个月先把之前的无票收入红冲,然后根据开具的发票做收入分录 
84784960
2022 05/25 19:34
好的,谢谢老师
邹老师
2022 05/25 19:36
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
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