问题已解决

老师,我上月工资计提了借管理费用贷应付,次月发放时科目用错了,借,管理费用工资贷现金了,这个怎么改?怎么写摘要?

84785009| 提问时间:2022 05/26 11:25
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
晓宁老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
您好,等于记了两遍费用是吗?
2022 05/26 11:25
84785009
2022 05/26 12:33
是的,这是去年的账。小企业准则,跨年了
晓宁老师
2022 05/26 12:54
您好,今年的应付还挂着这笔工资是吗? 那调整一下,摘要:冲回**月多计提工资   借:应付   贷:未分配利润 
84785009
2022 05/27 10:43
老师,那去年借管理费用-职工食堂,755贷预付账款-液化气755,,实际付了635元,多开了120元发票,其实后来换了一个送,涨价135元,也没发票,我这笔怎么做合适,现在预付余额-120,跨年了
84785009
2022 05/27 10:44
舍不得120元的发票
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~