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老师 计提公司社保 借 生产成本 社保费 贷 应付职工薪酬 保险费 公司对吗

84784948| 提问时间:2022 05/26 14:28
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,是的,是这个意思的哈
2022 05/26 14:28
84784948
2022 05/26 14:28
那发放是怎么写
84784948
2022 05/26 14:29
缴纳怎么做分录
小锁老师
2022 05/26 14:31
发放的时候  借 应付职工薪酬   贷 银行存款
84784948
2022 05/26 14:32
之前的会计 缴纳的时候 借 应付职工薪酬/应付社保个人 应付职工薪酬 社保公司 贷 银行存款有问题吗
小锁老师
2022 05/26 14:32
这个没问题,他只是区分了个人和公司的部分
84784948
2022 05/26 14:35
增值税留底退税 怎么做分录
84784948
2022 05/26 14:35
钱已经收到了
小锁老师
2022 05/26 14:35
借 银行  贷 应交税费 应交增值税 进项税额转出
84784948
2022 05/26 14:37
缴纳的财务软件 年费 怎么做分录
小锁老师
2022 05/26 14:40
这个是计入到管理费用就行了
84784948
2022 05/26 14:42
老师 这个是说我们还有93890.20的票 没有开给对方吗
84784948
2022 05/26 14:43
应收账款 赤字金额
小锁老师
2022 05/26 14:45
嗯对的是这个意思的
84784948
2022 05/26 14:46
那我 先这样做分录 票回头开 有木有问题呀
小锁老师
2022 05/26 14:47
这个没事,是可以的
84784948
2022 05/26 14:48
太感谢老师了
小锁老师
2022 05/26 14:49
不客气的,麻烦动动小手给一个五星好评哟,谢谢
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