问题已解决

在收客户中期款时少1万,要怎么做分录,客户是分三次付款,在收首期款时做的分录是借银行存款,贷预收账款。中期款是5万,给客户优惠1万,实际收到到4万,少收的这1万要怎么做分录领导还要把这1万做到成本里怎写分录有遇到这样问题吗,

84784964| 提问时间:2022 05/26 14:41
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 发票开的多少呢
2022 05/26 14:44
84784964
2022 05/26 14:50
 按实际收款的开具
朴老师
2022 05/26 14:55
同学你好 借应收 贷主营业务收入 贷销项 这样做 直接按照四万来
朴老师
2022 05/26 14:55
同学你好 结转成本的时候按照五万对应的成本结转
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~