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小规模纳税人申报增值税及附加税申报表的时候,申报表的本期免税额比发票上的增值税多,申报表上是3%免税,发票上是1%,需要怎么进行账务处理

84784997| 提问时间:2022 05/26 15:20
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,按照发票上的1%的来结转就可以的。
2022 05/26 15:47
郭老师
2022 05/26 15:47
忽略这个差异就行。
84784997
2022 05/26 16:36
不做处理这样不就是一直有差吗,这样看着多别扭呀
郭老师
2022 05/26 16:37
不交税的话,他就是只能这么做,就是有差异啊,不光是你们单位所有的都这样。
84784997
2022 05/26 16:41
那为啥不能发票开3%呢,现在1%的税率不都没有了嘛,不应该可以把这个红冲掉我开3%,这样不就一致了吗
郭老师
2022 05/26 16:42
当时有优惠政策,必须按照优惠政策来
郭老师
2022 05/26 16:42
你这个申报表是什么时间?是四月份之前的吧。
84784997
2022 05/26 16:46
对的,是滴,那老师的意思是按照之前那个政策就是会有这种差异?而这种差异可以忽略
郭老师
2022 05/26 16:51
对的是的是这个意思,是这么理解的。
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