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结转税金时,本月无进项税额,销项税额被留底税额抵扣了怎么做账呢?

84785043| 提问时间:2022 05/27 10:48
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李霞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好同学,当时之前有留底税额的时候你挂到哪里了?是不是挂到应交税费应交增值税转出未交增值税了?
2022 05/27 10:50
84785043
2022 05/27 10:51
是直接挂到未交增值税借方的
李霞老师
2022 05/27 10:55
你好,你挂的这个科目不太对哈。但是,既然你挂上了,那你可以这样 借,应交税费,应交增值税销项税额、贷应交税费,未交增值税。
84785043
2022 05/27 11:06
这个是不是需要从应交税费未交增值税转到应交税费转出未交增值税呢?
84785043
2022 05/27 11:06
然后扣留底税费的时候就挂应交税费转出未交增值税呢,
李霞老师
2022 05/27 11:09
正常挂留抵税额的话,您是要挂到转出未交增值税里面的,你在做完我说的那个凭证以后,你可以再把那个未交增值税转到嗯,应交税费应交增值税转出未交增值税里面。
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