问题已解决
老师您好,我公司大的费用是分期摊销的,现在有如下问题要麻烦您解答,2021年11月至2022年1月份这期间有一笔待摊费用,11月份的时候没收到发票,之前会计就直接做了摊销处理,去年11月至12月摊销时是借:制费,贷:待摊费,而今年1月份的账务是做了计提1月份费用,并未做摊销,我5月收到发票,做账,先是1月份计提的,再补待摊1月份的,这样就跟以前是一样了,那现在的问题是这笔发票,借方应该要怎么记科目呢?麻烦老师了
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速问速答同学你好
直接从2月份开始摊销就可以
长期待摊费用是次月开始摊销
2022 05/27 15:48
84784997
2022 05/27 15:51
老师,这笔发票的日期是2021.11-2022.1月,所以在2021年的时候,会计在11月和12月已经提前做了摊销
朴老师
2022 05/27 15:56
同学你好
没有发票的时候摊销也得调增
84784997
2022 05/27 15:59
老师麻烦您 那现在这张发票怎么入账呢,麻烦帮忙写下分录,谢谢谢谢
朴老师
2022 05/27 16:05
同学你好
直接开始摊销就可以