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老师,本月有未开票收入,申报完,下个月开完票,怎么做增值税申报表?冲未开票收入呢?

84784982| 提问时间:2022 05/27 17:45
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
您好。账上红冲无票收入。申报表上无票收入填写负数。
2022 05/27 17:48
84784982
2022 05/27 17:55
老师我在问一个问题,如果当月没有销项,只有进项税,不想做留底税额处理,我先把发票认证了,直接做待抵扣进项税,然后开完销项发票之后,当月再调整待抵扣进项税到进项税额,做抵扣处理,这样可以吗?
玲老师
2022 05/27 17:57
你要是不想留底,就不要认证发票。认证的发票就必须填写报表 认证的发票就必须填写报表,然后就自动留抵了。 认证的发票就必须填写报表,然后就自动留抵了。
84784982
2022 05/27 18:04
那我就不认证了,老师如果不认证,我的分录借方做应交税费-应交增值税-待抵扣进项税,认证的时候再调整到进项税,对吗?
玲老师
2022 05/27 18:16
没有认证的用待认证进项税额,其他科目不变。
84784982
2022 05/27 18:17
那我们应该就需要添加科目吧 我们这个只有带抵扣进项税,没有待认证
玲老师
2022 05/27 18:19
您好那您就增加一下吧,
84784982
2022 05/27 18:19
谢谢老师
玲老师
2022 05/27 18:20
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