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老师,计提了课酬费,借业务活动成本~培训课酬,贷其他应付款,为什么要计提,计提完下月需要怎么做账

84784951| 提问时间:2022 05/27 18:48
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,这个是支付的劳务费吗?单位是培训学校的吗? 如果是的话,下一个月借其他应付款贷银行存款,这个是当月的成本,当月帐务处理
2022 05/27 18:48
84784951
2022 05/27 18:50
对,培训学校
郭老师
2022 05/27 18:51
他这个是当月提现当月的成本,就像你的工资当月计提到应付职工薪酬、劳务费,他不集体的应付职工薪酬,他就用一个应付账款或者是其他应付款来做
84784951
2022 05/27 18:55
老师,那计提后面的附件是什么,是对应的老师名单明细吗
郭老师
2022 05/27 18:56
可以的啊,对方给你们开发票吗?最好是有发票。
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